首先,之前将对方赠送的布草 贷记“营业外支出”的账务处理存在错误,接受捐赠应是增加企业的收益,通常应贷记“营业外收入”,建议先进行差错更正: 借:营业外支出(红字) 贷:营业外收入(蓝字) 对于这部分布草后期的摊销处理,由于其他购进布草采用的是五五摊销法,所以这部分布草也可采用相同方法: 1. 领用时,摊销其账面价值的 50%: 借:销售费用/管理费用等(根据布草的使用部门确定) 贷:周转材料——摊销 2. 报废时,再摊销其账面价值的另外 50%,并转销全部已提摊销额: 借:销售费用/管理费用等 贷:周转材料——摊销 同时: 借:周转材料——摊销 贷:周转材料——在用
三、判断题1.()购入材料在运输途中发生的合理损耗不须单独进行账务处理。2.(,存货计价方法的选择,不仅影响资产负债表中资产总额的多少,而且也影响利润表中的净利润。3.()入库原材料形成的超支差异在“材料成本差异”账户的货方子以登记。4.(,无论企业对存货采用实际成本法核算,还是采用计划成本法核算,在编制资产负债表时,资产负债表上的存货项日反映的都是存货的实际成本。5.(,属于非常损失造成的存货毁损,应按该存货的实际成本计入营业外支出。6.()销售产品结转的存货跌价准备应冲减资产减值损失。7.()企业可以根据管理需要,随意选择使用及变更发出存货的计价法。8.(,随同产品出售单独计价的包装物,结转其成本时借方记入“其他业务成本”账户。,.()随同产品出售不单独计价的包装物,结转其成本时借方记入“其他业务成本”。10.(,低值易耗品领用时不论价值大小,企业都应当将其成本一次性摊销计入当期损益要求老师快点做很着急谢谢
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
我们卖食用油的, 1-放食用油的手提箱,购买时计入周转材料—包装物—礼盒?对吗? 2-一个手提箱一个卡片,会计分录也同上吗?油瓶上的标签计入原材料—标签,对吗? 3—把这两样东西送到代加工厂,对方工厂出油和油瓶,计入把1和2以及支付的费用委托加工物资,对吗? 4-月底,根据销售量结转成本和收入,结转收入会计分录借应收账款,贷应交税费—增值税,和主营业务收入,结转成本会计分录,借主营业务成本贷委托加工物资。 卡片和手提箱,包装物我不想单独计佳,闲麻烦。包装物网上说计入销售费用,我以前做过的我记得是一起计入成本了。所以很纠结,请老师解答我的困惑
19:10问答详情19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好,我在做财务报表的时候,资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符,但是做的数都是对的,这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好,单位是民间非营利组织,现在是一般纳税人,我这个月有做过一笔销项税额的调整,然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔,是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是,借会费收入,销项税额贷其他应收款,结转是,借非限定资产,贷会费收入。我现在的账务处理是,借非限定资产,贷销项税额,把他弄平了。
老师你好,疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资,后面我们发了货4万多,发票开了2万多,是22年业务当时没开发票,但发货了。发票是23年开的,我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货,差对方3万左右发票。现在对方不要钱,不要货,也不要发票,要求我们给他们购买38个包装材料,价值1万8千。 我在想怎么平账?我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算,尤其不知道怎么平账
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司