在增值税减免税明细表里面。本期发生和本期减免
老师好,请问增值税税控系统技术维护费280元/年,我们是小规模纳税人,这个费用可以税前扣除吗,如果可以,要怎么操作呢?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师 支付的增值税税控系统技术维护费 就是每年280元的那个费用怎么做账
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳
开票拍摄制作费大类是什么
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我要在12月账计提2024年5-12月的电话费,因为这部分发票是在1月份开回来的,等1月份账的时候再冲销计提,后面账要咋做
出差没有车票,报销怎么说明
一年没有结转增值税每月进项大于销项年底结转增值税应该怎么一次性结转
主表和附表第几烂
主表就是增值税减免税款那里
主表哪一栏呢
第23行应纳税额减征额。
这个应该是填附表4 ,序号1 ,本期发生额就行了,是吧
你没有抵减的话,就这么填就可以。
不用填附表才过渡到主表吗
附表填完了主表也得填
那附表是填哪里呀
就是你上边儿说的这么填的。
嗯,好的哈
嗯,帮忙给个五星好评,谢谢
老师,账务处理是这样吗? 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
对,没错,做账怎么做?
嗯,是我这样做,对吧
你这么做对的没问题
嗯,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢