在增值税减免税明细表里面。本期发生和本期减免
老师好,请问增值税税控系统技术维护费280元/年,我们是小规模纳税人,这个费用可以税前扣除吗,如果可以,要怎么操作呢?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师 支付的增值税税控系统技术维护费 就是每年280元的那个费用怎么做账
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
老师,工厂无人值守设备属固定资产哪类
仓管没给进货单,但车间已用,怎么做凭证
总公司中标项目授权给分公司核算,但前期费用发票都是总公司,可以内部转账给分公司做成本应收分公司的钱吗
我们公司原营业执照注册资本400多万,23年底更换营业执照注册资本为5000多万,后来我们主管部门注资6000多万,我把营业执照上5000多万的注册资本作实收资本,多余的摆在资本公积,这样账务处理对吗? 现在税务要我们交实收资本+资本公积一共6000多万的印花税,这个印花税税是交这一次还是以后每年都要按这个6000多万交印花税
老师,金蝶云星空企业版,固定资产卡片初始化,没有会计政策,财务信息下面都是灰色的,我应该如何正确的录入,怎么操作,录入初始化的固定资产卡片
老师,固定资产清理,在借方余额表示什么
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款。这样做对吗
老师,你好,汇算清缴时,资产负债表和利润表年报直接填写提交就可以了吗?
老师,好。我们是集团公司,总公司拿专利权价值100万投资子公司,1、做账时都需要什么手续?2,怎么证明专利权价值100万,3、需要缴纳印花税吗?
我只是一个会计,员工报销单上面只有会计主管和复核这里签字,我应该在哪里签字比较好,以前的会计都在会计主管这里签字的,我觉得好像不对,我只是一个小会计呀,如果我不在会计主管这里签字的话,这里也是空着,平时签字就报销人,会计,副所长,所长这四个人
主表和附表第几烂
主表就是增值税减免税款那里
主表哪一栏呢
第23行应纳税额减征额。
这个应该是填附表4 ,序号1 ,本期发生额就行了,是吧
你没有抵减的话,就这么填就可以。
不用填附表才过渡到主表吗
附表填完了主表也得填
那附表是填哪里呀
就是你上边儿说的这么填的。
嗯,好的哈
嗯,帮忙给个五星好评,谢谢
老师,账务处理是这样吗? 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
对,没错,做账怎么做?
嗯,是我这样做,对吧
你这么做对的没问题
嗯,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢