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请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?

2020-10-10 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 16:50

可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的

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快账用户1184 追问 2020-10-10 17:18

老师,主表23行不用填写吗?本期有税金需要缴纳和没有税金需要缴纳,分录和税务报表有区别吗?

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快账用户1184 追问 2020-10-10 17:25

老师,管理费用可以放在借方吗?上面是递减的分录,那440元普票拿到了,做什么分录呢?

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齐红老师 解答 2020-10-10 17:38

可以的,可以借方负数体现的

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齐红老师 解答 2020-10-10 17:39

有税金缴纳,增值税附表四和减免税明细表里面实际抵减金额就要填数 没有增值税缴纳,实际抵减那里不用填数据

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快账用户1184 追问 2020-10-10 17:50

老师刚才第二个问题我问错了,最上面你写的分录,贷:管理费用440,不明白,您的意思是,贷:管理费用-440吗? 管理费用可以贷方吗

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快账用户1184 追问 2020-10-10 18:16

老师上面借方:应交税费—应交增值税—减免税,有些不明白。我们是一般纳税人,但是开的是普票,用不用直接写成“应交税费—-减免税”?

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齐红老师 解答 2020-10-10 18:47

开出普票,是确认收入及销项税的 税控盘减免税的时候,才是计入应交税费~应交增值税~减免税

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