咨询
Q

我帐上预收843.5万,我开票930万后确认收入冲减预收,对的吗?那这样我的预收就是-86.5万,应该是我应收还有86.5万对吧?我是不是可以借应收86.5万,贷预收86.5万,这样我这个公司的预收是不是就是0,转到应收帐款-某公司去了,老师我这逻辑对吗?

2025-03-21 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-21 16:43

你好,理解是正确的。开票的时候确认收入,也可以做,借:预收账款   借:应收账款   贷:营业收入  贷:应交税费——应交增值税——销项税

你好,理解是正确的。开票的时候确认收入,也可以做,借:预收账款   借:应收账款   贷:营业收入  贷:应交税费——应交增值税——销项税
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,理解是正确的。开票的时候确认收入,也可以做,借:预收账款   借:应收账款   贷:营业收入  贷:应交税费——应交增值税——销项税
2025-03-21
同学,有相同的明细公司才可以对冲
2023-01-10
同学你好 不是有余额吗 需要有明细科目才知道
2023-01-10
你好,对,你就是这样做凭证的。
2022-08-02
你好,在贷方有余额吗?如果是在贷方有余额的话,你当时的分录怎么做的?
2022-08-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×