你好,理解是正确的。开票的时候确认收入,也可以做,借:预收账款 借:应收账款 贷:营业收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师好,预收挂了50万,我们领导说已经确认过无票收入了,我想是如果确认了应该冲掉了才对是这样吗老师
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
转记账过来,负债表期末数:应收账款46万,预收账款49万。请问这个意思是不是我有46万开票了还没收到钱的,有49万预收了还没开票的。然后我是可以对冲吗。前面的会计没有录2级科目,我没办法知道预收应收是哪些
老师,这题从价怎么不是3000*(1-20%)*1.2%/12*3
已结账账期工资更正了,并且产生个税了,如何在下一个月调账做分录?
新员工3月3日入职,月薪4500元,公司制度日薪以21.75计算,请问新员工月底的薪资,是应该按照4500计算,还是4500/21.75×21计算
员工的银行卡被冻结了,公司还可以以什么方式给员工发放工资
31日,结转本月应付职工工资40000元,其中生产甲商品工人工资15000元,生产乙商品工人工资10000元,车间管理人员工资5000元,公司管理人员工资8000元,销售人员工资2000元。
老师,残保金是怎么交的,比率1%-1.5%怎么用,能帮忙举个例子含计算过程吗谢谢了
@宋生老师,项目单位现在建设危险化学品应急救援基地工程项目,报含消防车14台,7000多万,11月底验收的,设备是算在建工程,还是固定资产?
开发票给工会委员会,和开票给一般公司,一样开吗
老师餐饮的票扣除标准是什么
投方里面存货转投房,贷记开发产品和投房转存货借记开发成本,怎么理解