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销项税额账上332660.28;实际申报表343311.31;差额10651.03;计入哪个科目呀

2025-03-21 16:26
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齐红老师

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2025-03-21 16:28

可计入营业外支出调整

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少申报0.07元,入营业外收入
2022-04-01
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-09-24
您好 借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
2020-11-06
您好,您要先通过查账分析出这个待抵扣进项税额是如何形成的,因为什么出现的差额?才好帮您分析解答。
2020-11-19
你好 按实际缴纳的金额 做 :借税金及附加 -印花税6021.5贷银行存款 6021.5 你是少缴纳了 ; 因为印花税现在不需要计提了 所以直接按支付的金额和完税证明 来做缴纳分录即可。
2021-03-31
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