你好,可以先暂估一个的。
老师,请教一下,我们工资有15%的绩效是年底发,那这个没发的要按月计提不呢,还是年底发的时候再算?
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
老师好,公司员工9月的工资10月发,9月发的8月的工资,但是到9月底的时候工资还没算出来,这时候是不是暂估计提?
10月底要计提十月的工资 但是工资还没有算出来 怎么做呢?
老师,每月都有绩效,但年底才统一放到12月份工资里面一起核算当月工资,但现在的问题这个绩效不想直接发完,要留一半都年后发,那这个绩效我可以不放在工资里面吗?单独按3%扣个税,扣完计提
房产企业,本月销项大于进项,把进项留抵抵完后还需要抵预缴税款,怎么账务处理,附加怎么账务处理
工商年报里的社保信息那一栏里面社保本期实际缴费金额是填公司缴纳的部分还是公司缴纳单位和个人的部分
老师,我们生存经营教育餐费类免增值税,我平时开发票做账了,增值税计入贷方了,到了月末申报,免税的时候这个贷方应交增值税科目转到哪里去?
老师,合并报表抵消内部交易,母公司卖商品给子公司,母公司个报中分录是确认收入结转库存到成本,借营业成本贷存货,如果单看母公司这笔结转库存分录,是对母公司个报存货是有印象的把,账面上存货是不是变少了
老师,生产退税企业自己外购的产品怎么开票
老师,一般纳税人,公司买几万元酒,可以抵扣吗?
老师,公司24年分配了利润,盈余公积该如何计提
当月已经发货,未开具发票,要在下个月开发票,当月账务如何处理,下月账务如何处理
老师,您好!哪些监管方式不能退税?1300是不是不能退税?
本月报了无票收入,下个月又开了发票,报税的时候我减出来,在账务上还需要处理吗?
暂估,等次月实际发放时怎么做账?
红冲暂估再做正确的 还有一种方法就是只做差额。