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老师,我们生存经营教育餐费类免增值税,我平时开发票做账了,增值税计入贷方了,到了月末申报,免税的时候这个贷方应交增值税科目转到哪里去?

2025-03-28 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-28 10:03

你好,这个计入营业外收入税收减免。

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快账用户5684 追问 2025-03-28 10:06

好奇怪,问了几个老师有几种不答案,前面那个老师说,做账不计增值税,直接收入做含税的,就比较应收账款/银行存款 贷主营业务收入,就这样就行,老师你说这样做对吗?但是开出来的发票是有税率的?我感觉前面那个老师答案不放心?

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:08

你有税率的话先按照发票上面的金额来做。然后最终确认不用交税的时候再转入到营业外收入。

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:09

因为一开始你是不知道到底要不要交税的。如果你当时就开的是免税的发票,那么就可以不用去提。

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快账用户5684 追问 2025-03-28 10:10

开出来的发票是有税率的,应该怎么做 ?

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齐红老师 解答 2025-03-28 10:13

你好,那就先正常计提。

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