你好,这个正常是2月份的时候做计提,然后3月份的时候支付。工资表放在计提的里面,支付的时候用银行账单。
3月工资表这张原始凭证应该放在3月的计提工资的记账凭证后面还是应该和4月发放工资的银行回单放在一起?
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师,2月工资,3月发放,但是到4月才发放。那是不是3月的时候,只计提。等4月份做账的时候在做实际发放工资
老师您好,请问一下,我们当地社保缴纳和工资都是5月计提,6月份发放,那么5月份的凭证怎么做,和6月份发放的时候怎么做凭证
老师,2月份的工资单是和2月份凭证放一起然后做计提,还是等到3月发放2月份工资的时候凭证一起装订再做计提和发放?
开具安装费发票上的地址必须是本地的吗
老板名下有两个个体户,一个是查账征收的,一个是核定征收的,请问要做汇算清缴吗?
某产品分两道工序,各工序单位定额工时分别为200小时和300小时。假定各工序内完工程度都为50%。1000件第二道工序的在产品相当于
老师,建筑业开全电发票只能一行,不能新增吗?
老师,开发票,但是没到确认收入时点,那么填申报表的时候,增值税申报表填这部分收入,所得税申报表不填这部分收入,对吗
本月销项税额28535元,上期留抵额是20486 .19,本期进项税额是2354.22,减完后是5694.59,这是要交的增值税,如果是微利企业,本月要交多少税?
您好!请问餐饮行业一般纳税人,当月需要交增值税,只是交了城建税,另外附加税不用交,是什么原因
老师你好!当月支当月社保费用,通常先做计提借管理费-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴时借应付职工薪酬-社保费,贷银行,想问分录直接简单做 借管理费用-社保,借其他应收款-个人部分,贷银行,可以吗?
老师,咨询个问题,业务招待费是60%和营业收入的千分之5熟低进行计量,这个业务招待费的60%是有票的金额还是没票金额也就是发生额的60%?
新注册公司怎么开社保账户,需要准备什么资料呀