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A公司一般纳税人,比如,二月开了100万的销项,进项只有80万,那么我二月应交增值税是20万吗?我的人员工资发出去了10万,这个能抵什么费用?

2025-03-17 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-17 22:19

人工工资是费用。对应的企业所得税 而增值税不抵 增值税对应的就是你的进项专票 你说的没有问题。那交20万税

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快账用户5738 追问 2025-03-17 22:27

我卖了100万,进货就花了80万然后还要交20万的税,也就是说我一毛没赚吗?我上面对应的企业所得税的公式是20W乘以5%吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 22:37

100的收入。 80万的进项 增值税交差额的13% 也就是20万的13个点 (增值税20/1.13*0.13=2.3万)100对应的收入是 100/1.13=88.495575 80万的进项对应的成本是80/1.13=70.79646018 所得税(收入-成本-费用等于88.5-70.8-10=7.7)所得税交 7.7*0.05=0.385 房租费用包括其他的办公费都可以抵所得税的

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人工工资是费用。对应的企业所得税 而增值税不抵 增值税对应的就是你的进项专票 你说的没有问题。那交20万税
2025-03-17
你好,本月要先交税的,下个月的下月认证了才能抵扣。
2021-01-22
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
你算一下,你的进项是多少,销项是多少,所有的销项加起来,减了进项就是你要交的税。
2021-05-29
同学,你好 人工成本2万元,是自己公司的员工吗?
2021-01-12
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