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公司购买固定资产,实际付款金额是5150,开回来专票金额是5500,票开多了金额,如何做分录?

2025-03-17 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 16:40

那个要重新开票的,多开金额是虚开

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快账用户6086 追问 2025-03-17 16:42

如果是,相当于现金折扣呢?不是虚开

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齐红老师 解答 2025-03-17 16:44

那么折扣的金额计入营业外收入

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快账用户6086 追问 2025-03-17 16:48

是借:固定资产            应交税费—应交增值税—进项税         贷:银行存款(实际付款金额)               营业外收入(差额部分) 那后续的进项税额转出怎么算?怎么做分录?

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齐红老师 解答 2025-03-17 16:51

 借:固定资产            应交税费—应交增值税—进项税         贷:银行存款(实际付款金额)               应付账款 差额 以后年份再转入  营业外收入(差额部分

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快账用户6086 追问 2025-03-17 17:07

差额部分不可以抵扣进项税,要进项税额转出,该怎么做账,怎么算?

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齐红老师 解答 2025-03-17 17:08

那个是对方的优惠,可以抵扣的

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