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租金实际支付了46200,(租金实际也是46200)发票回来了50000,是一定要做两笔分录吗?下个月说开票金额开回少。那下月怎么做分录?

租金实际支付了46200,(租金实际也是46200)发票回来了50000,是一定要做两笔分录吗?下个月说开票金额开回少。那下月怎么做分录?
2021-09-06 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 20:12

同学好 借管理费我46200 贷银行存款46200 借待摊费用3800 贷应付账款3800

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齐红老师 解答 2021-09-06 20:13

或者做一笔费用都放在当月,3800记应付账款也可以,同一年度内分月对利润没什么影响

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快账用户1841 追问 2021-09-06 20:15

这样可以吗,有税金de

这样可以吗,有税金de
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快账用户1841 追问 2021-09-06 20:17

这样可以吧?

这样可以吧?
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齐红老师 解答 2021-09-06 21:31

最好分两张凭证做,一张凭证原则是一借多贷或一贷多借,不要多借多贷

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快账用户1841 追问 2021-09-06 21:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-06 21:48

不客气,祝学习愉快!

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同学好 借管理费我46200 贷银行存款46200 借待摊费用3800 贷应付账款3800
2021-09-06
这个可以第一个月不做,后面这个按实际付款这个做借管理费用 1000 贷银行1000 这样,
2020-10-20
这个房租实际是什么时间的房租
2021-01-11
你好,凭租房合同和房东收条做借管理费用-房租费 贷银行存款。但是不能税前扣除
2021-09-14
您可以正常做借管理费用,等贷银行存款,然后等回来发票时把这笔分录红冲,按照发票金额入账就可以了,
2020-08-06
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