你好,发票是可以开的。只是建议你先跟税务局讲,看他们有没有别的要求。
老师,请问一下比如8月8号出口了一批货物,做免抵退,必须一定要在8月底前开具普通发票吗?还是可以在9月份再开票呢?当月出口,下月申报,还是可以在明年4月底前一起申报呢?
老师,是这样,我们有二家公司一个是进出口权的,一个是贸易公司,现在是6月份出的货,外贸公司开给进出口权的出口发票开了,但是外贸公司进项发票今天才开,但是外贸公司本身的供应商进口发票还未开,这样,就会导致外贸公司的没有进项发票,唯一解决办法是等进项来了再开票给进进口权的公司了。 现在问出口货物出口后,允许多长时间进行退税申报?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
我们公司做进出口贸易的,之前是小规模纳税人,2014年,3月份的时候进口了一批货物,2024年三月公司还是小规模纳税人,2024四月现在要把这批货物卖给国内公司,对方要求要开13%的发票给他们,现在我们公司可以去变更为一般纳税人,然后开13%给对方吗?
请懂做外贸进出口贸易的老师回答,谢谢!我们公司是做进出口贸易的业务,我们公司11月份从国外A公司进口了一批货20吨,一万元一吨的货,现在12月份发现其中5吨货有问题,也卖不出去这5吨货物,现在要把这5吨货出口还回去给国外A公司。请问是可以这样子操作的吗?
老师,请问一下集团公司下属有几家子公司,研发人员劳动合同签在A公司,由A公司发工资,但是该人员同时参与A BC三家子公司的研发项目,那人员的费用应该怎么进行加计扣除呢?
老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改
来个比较会调资产负债表的老师,调的不明显的方式,降低资产负债率,比如什么增加,什么降低,比如存货增加用什么去对冲
工商年报税金总额包含水利基金吗
其余80万的职工薪资也要计入成本吗?
一、MX公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,该公司6月份发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:■(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
老师,计算企业所得税应纳税所得额时不论一般纳税人还是小规模纳税人,增值税都不允许扣除吗
老师熟悉账无忧这个财务软件吗?是不是所有的做账都是智能导入数据做的啊?不太会怎么操作
老师,大病医疗每月扣款15元要填写在个税app 里能扣除的基本医疗险里吗?
库存商品10万怎样借贷记账法记账
好的谢谢您
你好,不用客气的了。