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老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改

2025-03-13 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-13 21:20

同学你好。你在 25 年做 借 以前年度损益调整 11842.51 贷 应交税费 未交增值税 11842.51 清算报表的利润表和资产负债表 直接调整这两个会计科目

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快账用户4891 追问 2025-03-13 21:29

老师,那税务23年季度财务报表和23年年报财务报表要修改吗?

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快账用户4891 追问 2025-03-13 21:52

老师只要在24年财务报表年报中调整就可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:34

账务就处理在 25 年度, 我刚才看错了,以为处理再 24 年度了。 你是处理在 23 年度了, 因此。2023 年的清算报表现在进行更正 申报。 23 年多申报了利润。当年如果交过税, 现在做更正申报时,会退税给你们的。

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齐红老师 解答 2025-03-13 22:35

23 年更正申报后。24 年的再重新提交,就会正常显示了

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快账用户4891 追问 2025-03-13 23:08

好的好的谢谢老师耐心解答

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