电子税务局我要办税证明开具,里面有完税证明开具
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
个人卖给公司一辆二手车,发票价格高于原车价,怎样把发票价格改回原车价
老师,请问我这个要怎么填备注说明了,业务是真实的,只是没有及时的开具成本发票了
劳务派遣公司派遣人员只参工伤保险,账务如何处理,没有工资只有工伤参保信息个税如何什么?
朴老师,继续提问的。
#提问,老师对方给我们付款,但我们未开具发票,对方单位没有取得票它能暂估进成本挂账吗?
老师,如果我没选六万扣除,是不是每月工资一千,我需要预交一千个税?
你好老师,申报奖金个税公司承担计入什么科目
借款协议涉及股权质押,有关股权质押登记 这项业务的办理,是去工商吗?有了解的老师 可以介绍一下相关流程吗?
郭老师,我们所有的收入全部是医疗收入,是全部免增值税的 郭老师,我存货调减了20万就相当于收入调减了20万吗?
不是的,我的意思是你增加收入,增加成本,然后减少库存。借应收账款,贷主营业务收入,这个是增加了收入不是吗?不是收入调减。
郭老师,您的意思是我当时的账务处理错了?不应该如下处理吗? 借:利润分配 20万 贷:库存商品 20万 您下面的这个分录我看懂了,但没明白您要表达的意思……增加收入增加成本,然后减少库存,也没看懂 借:应收账款 贷:主营业务收入
借应收账款,贷主营业务收入, 借主营业务成本, 贷库存商品做收入确认成本。 然后,你之前做的这一个借库存商品,贷利润分配,未分配利润, 红冲就是不做你这种做法了。你这个做法直接调整的不是吗?
嗯嗯是的,郭老师 另:如果说当时做在利润分配里面的20万,在年度汇缴时做了调增的话,应该就没有问题了对吧?
没有问题,但是税务局会认为你单位在隐瞒收入呀,他又要求你交增值税的,怎么解决?
郭老师,我当时年度汇缴报表上就是做了调增的,我们医院是免增值税的,我的理解对不对? 做了调增后还是隐瞒收入吗?
对的是的,是这么理解的。
因为你的增值税里面没有做收入,你的存货异常变动。
郭老师好 您的回复我没有看懂 您的意思是因为存货异常变动,即便我年度汇缴时做了纳税调增存货20万,也没有少缴经营所得税,但是税局也是不认可的对吗?
对的对的,是这个意思。税务局收到预警你们少做了收入,他不知道你是免费的。
郭老师好,我可以对于税局疑点写说明对吧? 1.20万存货的异常变动已在年度汇缴时做了纳税调增 2.对于20万存货所涉及到的增值税问题,我们属于医疗行业是免增值税的 这样写一下是不是就可以呢?
第一个可以啊。 第二个如果你税务局同意的可以。
郭老师好 对于第二个,如果税局不同意的话会让我们交增值税吗?还是需要缴纳什么税呢?
让你们回来修改,做收入再补申报
郭老师,您的意思是补缴增值税吗?
补做收入不需要缴增值税 免税的 账上不是没有收入吗?他的意思是让你账上做上收入。增值税申报表里面也填写。
增值税申报表有这个销售额 得出现这个销售额
哦哦,您的意思只是修改一下报表,不需要缴税对吗?
是的对的是的对的。