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老师您好!想请教您一个问题。进项5万元,销项3万元。月末分录怎么做 借:应交税费-应交增值税(销项)3 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2 贷:应交税费一应交增值税(进项)5 再次结转,未交增值税 借:应交税费-末交增值税2 货:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)2

2025-03-11 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 09:08

是的,就是那样做的

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快账用户1929 追问 2025-03-11 09:09

如果进销项相同呢?分录还做吗?

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:12

相同 借:应交税费-应交增值税(销项)5 贷:应交税费一应交增值税(进项)5

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快账用户1929 追问 2025-03-11 09:16

三级科目无余额,对吧

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:20

一般不需要那么麻烦,你是听学堂老师讲课那样做的吧?

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快账用户1929 追问 2025-03-11 09:23

又说三级科目无余额的,有说不需要做的,不知道咋做了

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:25

都可以的,自行选择就行

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快账用户1929 追问 2025-03-11 09:28

次月,无论销项多少,月末把三级科目累计的结转了,三级科目就没有余额,对吗

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齐红老师 解答 2025-03-11 09:29

是的,按这个做账思路就是没有余额的

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你好 是的 是这么做的
2021-06-08
可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-20
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
您好 增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。
2021-06-27
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-10
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