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老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?

2023-05-10 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 16:25

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户1979 追问 2023-05-10 16:41

老师 为什么没有转出多交呢

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:48

同学你好 你们有多交的吗

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快账用户1979 追问 2023-05-10 16:56

意思是每月末除了多交的,不管是销项和进项都转入到 应交增值税(转出未交增值税)科目吗?

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:00

对 的 是这样做的哦

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快账用户1979 追问 2023-05-10 17:10

那为啥月末不将进项和销项直接转入应交税费-未交增值税科目呢?

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:13

转出未交增值税再转到未交增值税

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快账用户1979 追问 2023-05-10 17:19

为什么要通过应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目呢?反正不论进项税额销项最终要计入 应交税费-未交增值税,不是就少一步也没区别

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:26

同学你好 这个就是guiding

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