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劳务人员的发票在下月才能开出来,这个月钱已经支付出去了,需要做暂估分录吗?还是直接正常做账,下月发票来到再冲红掉这个月的,然后按照发票重新入账

2025-03-07 15:30
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齐红老师

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2025-03-07 15:31

本月先做预付账款,等发票到了冲

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本月先做预付账款,等发票到了冲
2025-03-07
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行
2025-01-11
您好同学,分录如下: 借:主营业务收入 应交税费 贷:其他应付款
2023-10-24
你好,规范是要先冲红原来暂估分录,再按照发票做账的
2021-06-03
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