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老师,我们年底暂估的材料报销单1月份付的款,1月份开的票,请问我的报销单放在暂估里面还是放在1月份付款里面?

2025-03-01 08:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-01 08:21

您好,报销单放在1月份付款里面,

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快账用户6807 追问 2025-03-01 08:24

老师,我想问下 这个材料费开票在1月可以放在1月吗?因为我们1月也有使用,1月开票收入高,都放在12月份亏损太大了,可以这样调整一下吗?

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齐红老师 解答 2025-03-01 08:26

您好,材料的入成本费用,不是按发票来的,  我们有原材料的出入库明细表,本月用了多少就记多少成本费用,剩下 的是库存哦,不是来了发票一效性入成本费用,这是不对的,权责发生制

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快账用户6807 追问 2025-03-01 08:30

我们是卖材料的,那如果是安装服务费呢?结算是12月的,但是1月份付款,这个费用可以放在1月份吗?一月份开票收入里面包含这个安装费,这个可以做到1月份吗?

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齐红老师 解答 2025-03-01 08:42

您好,卖材料和安装服务也是一样的, 我们卖出多少,或安装用了多少就结转多少, 2.不看付款和结算, 这个材料是哪月卖出或领用的,我们是直接具体的出 3.这个就可以的,收入和成本 是匹配的,对应结转

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您好,报销单放在1月份付款里面,
2025-03-01
你好,可以的,你可以暂估进去。
2025-02-08
你好,根据你的描述,是可以的
2024-01-09
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
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