咨询
Q

老师请问一下,我们12月份到货的原材料,现在25.1月开票的,我现在在1月抵扣的,12月没有做暂估,这个材料是不是要暂估到12月份里面去?24年的账还没有结,因为成本不匹配还在调整,我可以这样暂估进去吗?

2025-02-08 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-08 16:37

你好,可以的,你可以暂估进去。

头像
快账用户6027 追问 2025-02-08 16:45

老师,我1月份成本不够,但是这个是12月份到货,我现在怎么办?不知道该放1月还是12月?还请老师指导一下☕️

头像
齐红老师 解答 2025-02-08 16:46

你好,你可以12月暂估了。

头像
快账用户6027 追问 2025-02-08 16:47

那就是要放在12月了是吗?这个款没有付 这样比较合适点对吧?老师

头像
齐红老师 解答 2025-02-08 16:49

你好,是的,放在12月份会合适一些。

头像
快账用户6027 追问 2025-02-08 16:52

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-02-08 16:54

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以的,你可以暂估进去。
2025-02-08
您好 12月份的暂估入库,如果已经对外销售结转成本需要做
2022-01-24
你好,咱是暂估有错误吗?还是因为没有发票才红冲。
2024-04-25
暂估的卖了就要结转成本的 汇算清缴之前来发票就行
2022-01-24
权责发生制需要去暂估这个,你对应不暂估那你意思是成本不结转吗?
2021-01-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×