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老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订

2022-01-24 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-24 11:06

您好 12月份的暂估入库,如果已经对外销售结转成本需要做

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快账用户5700 追问 2022-01-24 11:08

要是没有结转成本呢?因为申报是直接随便申报利润总额的

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快账用户5700 追问 2022-01-24 11:09

要是暂估 了,也结转成本了,账本装订了,22年他们5月份收到发票了,也能调整的吧?

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齐红老师 解答 2022-01-24 11:14

直接随便申报利润总额的?单位不编制财务报表?

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快账用户5700 追问 2022-01-24 11:15

人家发票,流水都不给,咋做。

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齐红老师 解答 2022-01-24 11:15

申报是直接随便申报利润总额的 单位不编制财务报表么

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快账用户5700 追问 2022-01-24 11:16

收入就是申报税,增值税多少,就是收入多少了,成本,利润都随便申报。

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齐红老师 解答 2022-01-24 11:18

那这样的话 也太随意了 人家不给资料 没办法 单位不重视 那就无所谓 汇算清缴再调整吧

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快账用户5700 追问 2022-01-24 11:20

我现在纠结的是,装订我要不要把暂估了删了,发票到在做进去,因为交接了,要是暂估不删,到时候人家不找发票回来了,责任就在我,因为我申报的时候,我叫老板找发票了,开多少发票,一张没回来。

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齐红老师 解答 2022-01-24 11:23

那暂估入账的时候没有相关手续么 入库单?送货单?

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您好 12月份的暂估入库,如果已经对外销售结转成本需要做
2022-01-24
暂估的卖了就要结转成本的 汇算清缴之前来发票就行
2022-01-24
同学你好 可以20年先暂估
2021-01-11
是的,对的。账上红冲,然后纳税调增。
2024-06-01
同学你好,对的,不用改12月的账的。
2023-05-04
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