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老师,有一家小规模客户,他23年12月暂估了成本没票,现在是汇算清缴,然后他说把今年几个月的成本票补到上面去,那我今年的成本票还要贴到12月份账本的暂估成本后面去吗?还是说按本月份做?

2024-05-09 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 14:17

要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:18

就是三月份的票,还是做三月份的账,对吗?

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:18

然后用未分配利润来调整以前年度损益吗?他是小企业,是不是只有企业会计准则采用以前年度损益调整这个科目?

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:25

对的,是的,小企业会计准则用利润分配未分配利润。

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:29

哦,老师写一下完整的分录给我看一下,我没有写过这种。然后企业会计准则应该怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:29

借,应付账款,贷,库存商品。借,库存商品,贷,利润分配,未分配利润。借,库存商品。贷,应付账款,借,利润分配,未分配利润,贷,库存商品。

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:31

哦,老师说的是小企业会计准则对吗?那企业会计准则的呢?

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:34

是的,把利润分配未分配利润改成以前年度损益调整。

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:35

之前有个老师说,小企业会计准则直接按正常年份的分录做,这样有没有什么区别异常?

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:36

你好,你暂估和发票一样的可以,如果不一样的话,涉及到抵扣所得税,影响你今年的利润。

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快账用户3947 追问 2024-05-09 14:37

哦哦,那我之前都那样做了

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:38

暂估和发票是不是一样的,不一样的去修改。

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要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。
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你好,暂估和发票一致的,可以放到去年的凭证后面。
2022-07-06
你好,学员,耐心等一下
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