你好,是重复开票了是吗?
19年预付了一笔服务费。未收到票,借费用,贷银行, 20年才开票回来,要怎么做账务处理呢,开票日期是20年
内账19年的实收资本做多了用什么科目冲回来?
老师 19年收到一张普票,但款项一直没付。22年这个项目对方做不了,这笔钱不付了,对方已经开了红字普票,我们要怎么做账务处理
上年成本发票多做了一笔,跨年冲回怎么做分录
老师,我们有张100多万专票是19年开给对方的,但是款一直没回来,然后去年发票给退回来,是因为对方会计没有做进去,今年审计说让把这笔做当期冲收入,该怎么做呢?然后这个税务会不会查?合同没有。
四季度报表已经报完了,报年报时发现的不对
这是之前调的账,到12月份发现成双倍了,现在都不明白到底是错到哪个月了
那我凭证放到哪里呢,是放到12月份吗
老师,是不是只要开票就会产生附加税,附加税是几个点
老师您好,一般纳税人收到一张专票,进项税额26000元,当月不抵扣,如何做账呢?
建筑公司农民工开工资需要收取发票吗
老师,一般纳税人卖二手叉车开票税率?
我们家是牙科门诊,增值税免税。这次税务查帐。我们送给患者的礼品 要做视同销售收入来处理,2023-2024年。然后税务让我从2023年开始改增值税报表,那么我把这部分视同销售收入列入增值税表中了,那么收入就增多了,那财务报表就要改是不是啊?如何改财务报表?
老师,您好。我们公司的增值税小规模纳税人,是做航空机票销售代理的,我们想申请增值税的差额征税方式,请问,我们是需要先在电子税务局申请吗?还是直接在开票时选择差额征税,然后增值税申报时按差额征税申报即可呢?谢谢
汽车销售行业,厂里给的返利,在虛拧账户中,采购车假设40,你用虛拧账户10万,发票就开30万,这但是也正常卖就卖31万,机动车就31万,这虛拧账户的账务处理需要做吗
开负数发票,借应收账款、负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数
不是,是作废的票,做成收入了
这种可以在25年再做成负数么?
你当时增值税怎么申报的?按照错误的还是按照正确的申报?
当时的增值税是瞎报的
税务局也就建议不改了,财务报表按着我这个错误报的
你去看一下,当时这个作废的包含在里面了没有。如果没有的话,做法不一样的。
收入报多了
那就按照上面第一种做法。