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老师您好,一般纳税人收到一张专票,进项税额26000元,当月不抵扣,如何做账呢?

2025-02-26 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 18:40

您好,把进项计到待认证里面就可以

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四月份就可以记账,进项税额记入到待认证进项税额里面
2021-07-08
你好 一般纳税人,收到专票,当月未抵扣 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目 次月抵扣的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022-03-14
你好 价税合计计入成本费用即可
2020-09-04
可以的呀,一千三可以抵扣税金,1万可以作为你的成本。
2022-02-23
你好,这个白酒是用于招待或者福利吗?
2021-02-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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