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老师,我是销售方,卖给对方货物,对方暂扣了我货款总额的3%作为质保金,已收到剩余的货款,我给对方快发票金额是总价开局吗?会计分录怎么做啊?

2025-02-21 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-21 08:01

你好,是的,按照总价开就可以了。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是剩下的3%的应收账款需要晚一点才收到。

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你好,是的,按照总价开就可以了。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是剩下的3%的应收账款需要晚一点才收到。
2025-02-21
同学你好: 这实际上是两笔业务正常做: 销售:借:应收账款 3243 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 采购:借:原材料 应交税费-进项税 贷:应付账款 3140 货款相抵 借:应付账款 3140 银行存款 103 贷: 应收账款 3243 希望以上能够帮助你。
2020-08-05
您好! 按照蓝色发票信息上的信息填写,金额填写为-5000,即可。
2021-01-13
您好,若真实业务,互相开票是可以的。可以易货贸易。
2020-10-09
你好,实物退给你了,不走现金流可以做成应收冲应付,平账。
2024-04-17
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