之前已经做了成本 借应付账款 贷利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出。
练习商品销售收入的核算(一)资料:丁公司2020年12月发生有关业务如下。1、12月1日,向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票列明销售为1.000000元,增值税130000元。为及时收回收货款,给予A公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(现金折扣按不含税售价计算)。该批商品的成本为850000元。12月9日,通过银行收到A公司支付的扣除现金折扣后的款项。2、12月2日,收到B公司来函,要求对当年11月2日所购商品在价格上给予5%的折让。本公司在该批商品销售时,已确认销售收入2000.000元,并收到款项。经查核,该批商品外观存在质量问题,同意B公司提出的折让要求。当日开具红字增值税专用发票并支付折让款项。
4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转怎么做会计分录
老师侵害一下,去年的销售商品的发票,去年也确认收入了100万,今年因为市场原因发生销售折让,给对方50%的补偿,那对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表了,我是不是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
老师好。问一下,去年的开的销售发票,今年2月销售折让,有部分红冲,请问相应的会计分录怎么做?包括所得税调整。另报表怎么调?
老师好,我们是一般纳税人,去年我们收到一张发票20万元,对方多开了3550元,在12月份对方给我们又开了一张3550元的红字发票,他说是按销售折让,那我的会计分录怎么写?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
那需要调整去年的财务报表吗,汇算清缴时需要怎么调整呢
财务报表不需要修改的
那24年的企业所得税汇算清缴呢
你好,纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
年报也不需要调整吗
你好,年财务报表也不需要修改。
好的,谢谢老师,那相当于我现在的库存成本也不用在进行调整了是吧,因为销售折让的金额已经冲了去年的成本
是的对的是的对的。
那老师,我想咨询下我看纳税调整明细表上第八条有个销售折扣,折让和退回,这栏主要调整什么呢
你好,这个销售折扣是给予的折扣,销售的时候给优惠的。
那我们跨年收到的折让发票金额可以填在这里吗,而不选择填在你前面说的第三十拦?,这两种都是可以的嘛
销售转让的不符符合要求销售折让的是质量有问题出现的。
什么意思呢,我没太读通
你好,销售折让是质量有问题,你们这个属于质量问题,不是折扣。
我看他也有个折让呢,所以问一下
你好,销售折让,这个不等于销售折扣不一样
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。