您好 对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表 是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
我们公司是销售建材一般纳税人,去年11月开的100万专用发票,由于购买方一直未打款,所以我们也没有把发票给购买方,对方没有认证抵扣,请问一年了,发票会过期吗?要不要开红字发票红冲,再开最新的蓝字发票?
老师,我们21年给客户开了一张发票,上面数量是100台,今年退货了50台,他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量,再让我们开50台蓝字发票给他们,说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销,不能申请红字对应的那张发票数量50,请问是这样么
老师,我们去年卖的商品100万,当时确认收入也收了钱,当时确认收入的分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 问题:但是现在4月份达成一致,对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣,对方公司给我们开红字发票信息表,我们给对方开负数发票,我们给对方退款50万, 那么我开的负数发票怎么做账呢?
老师侵害一下,去年的销售商品的发票,去年也确认收入了100万,今年因为市场原因发生销售折让,给对方50%的补偿,那对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表了,我是不是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师,请问调整了以前年度损益调整后调整到未分配利润里,要调整汇算清缴的表吗
销售产品货已发,对方款已付。我方还没有开票,我怎么记账。
老师,所得税费用定义和内容是?
登录电子税务局里,显示要报送财务报表年报(2024年),点击填写申报表后,列表里有资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、企业会计准则附注。请问这些都是需要填写的吗?
一般纳税人,月销售额开普票10万以内,享受增值税减免吗
个税申报5月份申报4月份,指的是4月份工资还是4月份实际发放的3月份工资
4月份按面值4.5元每单充值快递单号,充了1000单金额转给4500元快递公司,次月结算快递费1000单费用3500元,返回差1000元,这个1000元在5月15号给充值新的单号,我想问会计分录怎么做全部?
老师您好,您帮我看看别人用我公司做的业务,我们的税费计算对吗
老师,个体工商户可以自行开专票吗
我们老板在海外引进了一批投资,但是和公司的经营不相符,请问怎么能到账合理呢?如何能收到,使得利益最大化
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销售折让的业务是这样操作吗,还是只需要再原来的100万发票上开个50万的红字发票信息表。我看销售折让是发生再销售行为之后,我们就是发生再确认收入销售行为之后
本来应该只开具50万的红字发票就好了 的 没有必要全额红冲的
好的,因为我搜了一个销售折让是,重新开具蓝色冲减收入,还以为全部重新开具呢
不需要的话 就知开一张50万的红字就好了
好的,然后我做分录冲减收入就行了
做分录冲减收入就行 是的