您好,2个分录的因为汇率的收入差异,在月末用汇兑损益做平
请问老师,一收款计入预收账款,然后就结汇成人民币了,问题(1) 还没有确认收入时,需要调汇吗?(2)确认收入时需要调汇吗?(3)应收跟主营业务收入的汇率怎么取得,汇兑损益怎么计算, 举例子:1.收款100美元, 收款日期月初汇率是6 2.结汇当日汇率是6.1,FOB价是100,3. 3个月后确认收入开出口发票,出口日期第一天的汇率是7.3, 那么连上上面的问题,请老师写分录跟说明哈
请问老师,一收款计入预收账款,然后就结汇成人民币了,问题(1) 还没有确认收入时,需要调汇吗?(2)确认收入时需要调汇吗?(3)应收跟主营业务收入的汇率怎么取得,汇兑损益怎么计算, 举例子:1.收款100美元, 收款日期月初汇率是6 2.结汇当日汇率是6.1,FOB价是100,3. 3个月后确认收入开出口发票,出口日期第一天的汇率是7.3, 那么连上上面的问题,请老师写分录跟说明哈
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请问老师,一收款计入预收账款,然后就结汇成人民币了,问题(1) 还没有确认收入时,需要调汇吗?(2)确认收入时需要调汇吗?(3)应收跟主营业务收入的汇率怎么取得,汇兑损益怎么计算, 举例子:1.收款100美元, 收款日期月初汇率是6 2.结汇当日汇率是6.1,FOB价是100,3. 3个月后确认收入开出口发票,出口日期第一天的汇率是7.3, 那么连上上面的问题,请老师写分录跟说明哈
1月开了出口发票 用的1月第一个工作日欧元汇率 2月我需要红冲这张出口发票 重新按2月的汇率开出口发票 因为当时1月30号最后一天 单子一直出不来 我又怕等2月出来显示1月出口的 所以就先按1月汇率开的出口发票 然后2月出来单子 显示出口日期是 2月1号的 我需要红冲 但是2月汇率比1月汇率降低了 这样就会导致 红冲10万 重开9万多 会出来负数收入 咋办
申报增值税报表,负数可以吗
没懂您的意思
您的意思是,加入出来负数收入1000,就在多做一笔正数1000的收入,增值税报表不要出来负数,保持0
多做的1000收入,记到汇兑损益 冲减
您好,是的,我就是这个理解,本来我们红冲了,收入就是0