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老师,我听的课讲的,外贸公司出口的发票做的出口退税类勾选,增值税申报时附表二数据自动填到26到28行,本期认证相符且本期未申报抵扣栏对吗?但是这个月我做的出口退税类勾选,增值税申报附表二自动带过来的数据在第一第二行和35行,不是说自动带的吗?我应该怎么处理。还有两份出口的运费发票做的不抵扣勾选,应填在18行"免抵退办法不得抵扣的进项税额"栏吗?

2025-02-15 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-15 14:10

26到28,还有1.2.35行里面填写的 你自己手动填写 专票的运费你认证了,如果是的话认证了之后在第一行和第二行,然后在进项转出免税对应的进项里面填写

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快账用户9400 追问 2025-02-15 14:51

外贸公司一月份的发票2月份才做的出口退税勾选和用途确认,那我这部分勾选数据体现在一月份增值税申报表里还是2月份申报表里呢?

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齐红老师 解答 2025-02-15 14:55

二月份选择的退税勾选在三月份申报

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同学你好 这个你转到进项税就可以了
2022-10-21
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
同学你好 还是以自动读取数据为准,明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。
2022-10-20
您好!您当月认证的发票当月必须申报,第26栏‘反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况’辅期稱人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。26行不适用己转为一般纳税人的企业填列。如果本月进项认证过多,期末留底即可。不知是否帮到您
2020-08-10
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
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