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老师,假如说每个月开了10000的发票,来了12000的购货发票,我认证多少进项税额合适呢?

2025-02-12 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 14:36

同学,你好 你可以全部认证,多的可以留抵

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:37

留抵的不用做成未开票收入吗?

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:37

同学,你好 不需要的

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:39

那要是开了10000的发票,本月只有8000的进项发票,那我这8000是不是就可以全部认证,然后交2000的税?

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:39

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:44

老师,那用不用考虑税负率?

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:46

同学,你好 税负率是看一年的

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:47

是看一年稳不稳定吗?老师

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:48

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:48

好的,知道了,老师。

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:49

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:52

老师,您看我举这个例子是不是不太靠谱,开了10000的发票,有8000的进项发票,然后交2000的税,那不就没有盈利了吗?

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:53

同学,你好 不是,增值税是销项-进项。

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快账用户3520 追问 2025-02-12 14:55

我明白了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-02-12 14:55

不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!

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同学,你好 你可以全部认证,多的可以留抵
2025-02-12
你好,这个要看你自己打算交多少税,一般来说的话税负率控制在3%左右
2025-02-12
您好,用复印件即可
2021-08-27
您好,您收到专用发票当月认证?不认证计入应交税费—待认证进项税额
2022-10-04
同学,你好 这本月认证了多少发票,就从待认证里面转出多少吗? 是的 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)。
2023-08-31
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