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老师您好,增值税申报表附表三起初期末一直有余额,可能是之前会计填错了,已经查不到是哪一年的问题了,这个数字是没办法手动修改的,没有影响每个月的纳税申报,可以不管它一直放着吗

2025-02-12 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 16:49

您好,可以的,我们主表的20行留抵税,24行应交增值税正确就可以

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你好,同学! 这张表第1列,是自动生成的,也是必须填的。第2-6列是根据是否属于差额征税来填的,属于差额征税就填写,如时不属于就不用填写。如果以前期间不该填,填写了,建议到大厅作更正申报。
2022-05-08
同学你好 一般没事 按照专管员的来就行
2021-08-06
对于在电子税务局不能修改的报表可以到税务局办税大厅去修改。
2024-04-17
你的利润总额,对吗。
2020-04-16
首先你要看一下是什么原因你会退这么多的税?一般情况下是没有这么大的金额的。如果说确实是因为你之前填表填错了,那么你现在去那个税务局把之前错的表格更正就可以了。
2022-06-29
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职称:注册会计师,税务师

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