您好,用复印件即可
老师,是这样,假如月底收到发票,账已经做了,发票的进项税记了待认证进项税,发票的记账联肯定在上个月的凭证里,下个月把待认证的发票转入增值税进项税额,发些这张发票开错了(比如说购货方号码),遇到这种情况怎么处理?
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师,员工采购的配件,取得专票,这个月报销这个记账了,记借库存商品,待认证进项税额,把发票贴凭证后了,下个月把待认证转到进项税时贴什么发票?
老师您好,一般纳税人收到进项发票,做到了待认证进项税额里,每月认证后转到应交增值税进项,这样的话,每个月是否还要做进项税额的转出?
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
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就是上月的发票用复印件,这个月冲红,收到正确发票重记账?
您好,是的,您的理解非常正确