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我们2024年申请成功高新企业,现在要填写高新火炬企业年报,从公司成立来到现在一直都是亏损,现在要填写享受高新企业所得税减免金额,享受研发加计扣除所得税减免金额,这两个怎么填写呢

2025-02-11 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 15:32

您好,1.享受高新企业所得税减免金额:由于企业亏损,没有实际享受到所得税减免,因此该项应填写“0” 2.享受研发加计扣除所得税减免金额:根据实际发生的研发费用及加计扣除比例(100%)计算出可享受的减免金额

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快账用户4732 追问 2025-02-11 15:44

享受研发加计扣除金额,是不是这样计算呢,研发费用20万,加计扣除就是20万,所得税享受减免20乘以0.25

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齐红老师 解答 2025-02-11 15:51

您好,是的,是这么计算的

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快账用户4732 追问 2025-02-11 16:20

这个所得税减免还是有点纠结是20✖️0.25还是20✖️.015呢,我们是高新企业

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齐红老师 解答 2025-02-11 16:21

您好,我们已经是高企了,乘15%,我们税率不是25%

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快账用户4732 追问 2025-02-11 16:55

那这个研发费用加计扣除享受的所得税优惠是不是就是20✖️0.15

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齐红老师 解答 2025-02-11 16:57

您好,是 的,是这么计算填列的

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快账用户4732 追问 2025-02-11 17:39

我填写纳税总额时,因为是亏本,没有缴纳过所得税,因为进项很多,增值税也没有缴纳过,这个纳税总额我是不是就填写印花税就可以了

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齐红老师 解答 2025-02-11 17:40

您好,是的,就是填我们实际缴的各项税金

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尊敬的学员您好!高新技术企业所得税减免=利润总额*10%
2023-03-07
同学你好,所得税是按15%,研发费用是再减掉75%,比如研发费用是100万,在减掉75万后,的利润是多少,按这个去15%核算企业所得税。
2021-04-14
你好,你可以联系一下要求你填写高新企年报的那边,一般是只选择一个即可
2022-02-17
你好,研发费用按照75%
2022-02-21
你好!没有实际加计扣除可以不用填写
2021-03-03
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