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老师您好,高新技术企业报火炬统计数据时,享受高企所得税减免金额怎么填写呢?我们去年没有交所得税,所以说这个减免额按哪个数据填写呢?

2023-03-07 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 11:18

尊敬的学员您好!高新技术企业所得税减免=利润总额*10%

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快账用户8645 追问 2023-03-07 11:19

但是我们没有交所得税呀,所以实际没有减免呀

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:21

尊敬的学员您好!是按利润总额填写

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快账用户8645 追问 2023-03-07 11:21

什么意思呢?老师不太明白

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快账用户8645 追问 2023-03-07 11:22

实际没有减免,也要必须填上吗?

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:27

应按填报其当年税务部门实际减免的税额填报。如当年实际发生的减免额为零,则填0。若填报期上年应获得减免但未予实施,而实际在填报期当年度获得减免的,需计入填报期当年度填报。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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