同学,研发加计扣除不一定要是高新企业才能享受
老师好!我们公司今年申请高新企业认定通过了,17-19年发生的研发费用合计1183.6万元,是否可以追溯做加计扣除?是按照1183.6*0.75*0.15来算免征的企业所得税吗,该怎么操作?
公司今年做高新企业认证,但是还没拿到高新证书,可是做认证的人要求我们在做去年所得税汇算清缴时填写研发费用加计扣除表,这样操作可以吗?不是拿到证书那年才可以享受研发费用加计扣除吗
老师,您好,高新技术企业证书发证时间是21年12月,那做21年汇算清缴可以享受研发费用加计扣除吗?
老师,我们23年准备申请高新技术企业,但是22年把研发人员的工资做了研发费用,那现在进项企业所得税汇算这笔研发费用可以享受加计扣吗?
老师你好,我们公司今年才获得高薪企业证书,在2022年所得税汇算时没有做研发费用加计扣除,这个对后期高新有影响吗
老师 我前两个月开出去的专票 购买方吧他公司改名称了没有及时的通知我们 今天才发现企业名称不对 这个我这边怎么操作啊请问 税号啥的都没变 就是公司名称变了
开普票抵维修成本,钱报销给个人,怎么做账,老师
公司扣社保 绑个人卡,去银行做三方协议,要带什么
当年境内所得额-120,为什么没有出现在当年可结转以后年度弥补的亏损额。是因为金额金额太小了吗 企业所得税弥补亏损明细表是系统自动生成的表
老师你好,上个月落下一笔预收账款,这个月怎么补分录
老师个体户开了专票 它自动申报了在免税销售额 未达到起征点那一栏对吗 不是开了专票要交增值税吗
合伙企业需要缴纳印花税吗
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
通常满足下列要求就可以享受了 (⼀)适⽤于会计核算健全、实⾏查账征收并能够准确归集研发费⽤的居民企业。所以采⽤核定征收⽅式征收企业所得税的企业及⾮居民企业不能享受该项优惠。 (⼆)企业应对研发费⽤和⽣产经营费⽤分开进⾏核算,准确、合理的计算各项研究开发费⽤⽀出,对划分不清的,不得实⾏加计扣除。 (三)企业应按照国家财务会计制度要求,对研发⽀出进⾏会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费⽤按研发项⽬设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费⽤实际发⽣额。
收到,谢谢老师回复
不用客气呐,祝您生活愉快