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老师,我们是一般纳税人,购买了24680的红酒,但是都用来送礼了,开的普票,我怎么做账务处理

2025-02-11 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-11 09:34

1、采购 借:库存商品        贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税

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快账用户7745 追问 2025-02-11 09:36

我还要交税啊

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齐红老师 解答 2025-02-11 09:39

是的,赠送客户那个是视同销售

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快账用户7745 追问 2025-02-11 09:43

那我要交增值税吗 那是不是还要确认收入

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齐红老师 解答 2025-02-11 09:47

不需要确认所得税收入

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快账用户7745 追问 2025-02-11 09:51

交增值税还是个税

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齐红老师 解答 2025-02-11 09:53

增值税和个税都要交的

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1、采购 借:库存商品        贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税
2025-02-11
您好 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2020-09-08
这个计入销售费用—业务招待费
2022-07-19
你好。这个其实是视同销售的。 不过实际操作中很多都是直接进入业务招待费
2024-07-22
进项税额不能够抵扣,应该全部进项税额转出
2023-09-25
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