你可以暂估入账,借库存商品-暂估,贷应付账款 等你拿到发票之后,先冲减这个账户的,然后再按照发票重新做。凭证还是一样的。
老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录
老师,我想请问一下,这个旧库存重新入库怎么做分录呢?情况是这样的,我们营利医院是换了经营人,原来旧账没有弄清楚放在一旁的,重新建了新账套,从8月份开始所有数据都是新的,但是原来库房留了试剂,药品这些,然后重新入了库,怎么处理呢?
老师你好,我想问下,公司是生产性企业,十一月份采购的原材料发票没来,暂估入的账,结转了生产成本,十二月份发票来了,高估了,应该怎么调账
老师我想问下我购进了一批产品,没有付款,产品已入库随货同行单都有,就是没给开发票,这我应该怎么做分录呢
老师,我想问一下,就是药店,之前都是无票收入,然后呢,这个月开了一张发票,这个我应该怎么写分录呢,是开给个人的
老师 您好 这两道题类似第一题里面收回坏账2万为不冲减坏帐准备贷方余额1万 ?
如果供应商有样品送给我们,我们也直接送给客户了,那出口的时候这些样品我怎么报关
去年工资申报错了,能申请修改吗?有罚款没?
我们有笔工程款,合同金额是246000元,前期约定付30%,发票也开的30%的金额,我现在做账要怎么写分录呢
老师,请举例说明在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大,反之,标准差率越小,风险越小,如何理解这句话,谢谢
老师,小规模企业,12月预收账款1万,1月才给客户开票,汇算清缴时账要不要调整呢
老师财务软件手动录入本年利润,然后再过账的时候本年利润会是什么样的
金蝶迷你版软件从12月开始录入初始数据,到底填哪些数据,怎么今天看课堂学习不是填期末数据,而是填期初数据?
老师,我们有笔工程款,合同金额是246000元,前期约定付30%,发票也开的30%的金额,我现在做账要怎么写分录呢
请举例说明在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大,反之,标准差率越小,风险越小,如何理解这句话
正常商品是一月份入库的。这样我二月再入一次,一月末的库存和二月末的库存能对上吗
你好,1月末不需要跟2月末对得上啊。 都是跟实际能够对得上就行了。就是1月末的时候,你的账上跟实际上大体上能对得上就行了。
1月份和2月份发生的业务肯定是不一样的,他们不需要对得上。
我们需要每个月月末和药房的库存对上呀
你好,是啊,这个就是我上面说的1月末的时候账上的跟实际的对得上。
2月末的时候账上跟实际的也能够对得上。
这个您看一下,发票没来时候这样,然后发票来了红冲对吧
红冲以后就是借库存商品贷进销差价和应付账款吗
你好是的,红冲,然后再重新做就可以了 你的分录没问题。
发票来了我还用把一月份的入库单放在二月份的发票上面吗
你好,这个可以不用,你把发票放进去就行了。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。麻烦给个五星好评,谢谢。
我最后问一下,库存在暂估入库里面是不是也是库存呀,我月末假如医疗器械的库存就是他俩加一起
你好,是的,也是库存。是要加一起