您好,这个的话是属于期初数据的,不是期末
个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
我们公司2021年1到6月没有会计,从7月份就开始用金蝶迷你,现在收集的数据也就只有到6月底的应收,应付,银行存款,房租费,预收账款,库存商品,请问,我可以真接入这些数据作期初余额?累计借方,贷方是不是可以不要填了
请问之前几年的申报数据是随便申报的,开多少票就大概个成本费用申报,没有做帐。除了增值税,其他税都没有缴过。 之前没有做帐,现在开始清点库存跟应收应付那些,是不是作为七月份的期初数据填写?,财务报表6月底数据就按这几天整理出来数据加上今年发生收入支出填写。年初数就还是按照系统之前申报的,不知道之前数据,不知道怎么去修改。
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师您好,准备启用金蝶软件,录入初始数据,初始数据只有现金、银行存款 ;固定资产、长期待摊费用;还有未交增值税和附加税,准备从2022年1月份开始启用,录入这些数据后准备启用帐套,总是提示,初始数据不平衡,启用不了新帐套,不知道怎么弄
老师,我们是电商行业,支付宝账单客户如果用花呗或者信用卡付货款,支付宝就要收取公司的服务费,这个服务费是记入财务费用手续费嘛
电子税务局上面纳税申报表在哪查
请问老12月的劳务费已经支付,对方代开发票的时候把1月份的劳务费一并代开出来了,我这边怎么做账申报个税
收到一张预存通话费100的电子普通票,可以入帐并报销吗。
老师签合同开发票的是人民政府,但是合同上备注了打款由另外一家旅游投资公司来打,这种可以吗
老师,年终奖不发可以报个税吗?还有我们领导说把老板按10%个税控制补计提工资包括年终奖先不付,做到其他应付款。这个分录怎么做?
老师请问,一月份缴上一年度实收资本的印花税时,由于没有和银行签扣款协议,用个人微信支付的,一月份没有报销,二月份报销的,那这笔分录应该一月份还是二月份记
鸡蛋是免税的还是9?
老师您好,企业开票人员多给客户开了20万的发票。客户已抵扣不配合冲红,造成我的往来账长期挂账,还有虚开的风险,这个要怎样处理呢
老师,请问一下 去年11月计提了附加税12月缴纳了附加税 1月的时候退了部分附加税。请问一下退回的附加税我该如何做分录?
靠,怎么每个人讲的都不一样,头大
就是先录入期初数据,再录入本期发生额,才有期末数据的
麻烦老师帮忙看一下,我填的数据,谢谢