你好!你的理解很对 可以的,可以直接录入期初余额,即可
我们公司2021年1到6月没有会计,从7月份就开始用金蝶迷你,现在收集的数据也就只有到6月底的应收,应付,银行存款,房租费,预收账款,库存商品,请问,我可以真接入这些数据作期初余额?累计借方,贷方是不是可以不要填了
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
您好, 我开了一个发票给客户金额比如是¥, 然后其实我们收到的钱是¥34000, 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000, 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了,我现在应该如何更正?直接更正就是了 借:其他应收款 贷:短期借款 把这6笔全部更正完了之后,再有别人借我们的钱,我就可以借其他应收款贷银行存款了吧?如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱,我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱,所以出现短期借款余额出现了负数。借:其他应收款 贷:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下,但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
老师,一般纳税人出售二手车,公司没有开发票,增值税报的未开票收入,这个未开票分录怎么写?
老师你好!建筑行业,结转成本这个金额怎么计算出来?
合伙企业,交了个人经营所得,有利润还需要缴纳20个人分工么
分批收款方式的,发票怎么开?也是分批开吗?还得可以开一张总的?
老师 二手车经销企业 购进的二手车 是库存商品 那整备费用 比如说喷漆 维修这种费用 是需要开发票的吗?
老师,我们公司收到一个酒水的专用发票,我不抵扣勾选后,税额部分可以计入招待费,税前扣除吗?
老师,往年的增值税税控系统专用设备费及技术维护费有余额,可以抵税款吗?
请问老师,公司汽车购买的保险和车船税该怎么做账
之前没有票报销了,跨年收到发票如何做账
只要不超过工资总额的14%就可以对吧?
老师,就是入期初的时候那个借方,贷方累计金额确定不用填哈
金蝶迷你填期初的时候表格上有好几栏
是的,你的理解很对