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老师你好,我想问下,公司是生产性企业,十一月份采购的原材料发票没来,暂估入的账,结转了生产成本,十二月份发票来了,高估了,应该怎么调账

2021-01-06 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 14:13

同学你好 暂估的原分录负数红冲 然后按照收到的发票做

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快账用户3166 追问 2021-01-06 14:20

但这样有差额,比如:估:借原材料10元,贷:应付暂估10,发票来了红冲,借:原材料-10贷:应付暂估-10借:原材料9贷:应付9这样原材料,借方就-1了

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齐红老师 解答 2021-01-06 14:27

差额红冲了就没有了

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快账用户3166 追问 2021-01-06 14:29

估的时候10,领用以后余额就是0对吧,发票来了,红冲10,入9这样不是-1吗

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齐红老师 解答 2021-01-06 14:36

你的成本也得红冲了,因为你当时暂估了之后你的成本也是按照这个结转的

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快账用户3166 追问 2021-01-06 14:50

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-06 14:59

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 暂估的原分录负数红冲 然后按照收到的发票做
2021-01-06
你先把暂估的红冲了,然后按照来的发票做账计入原材料就行了
2020-03-25
你好  是的正常结转成本的  回来发票冲暂估 调整成本
2023-04-18
你好,你结转了主营业务成本吗?没有结转的话不涉及到未分配利润。
2023-02-14
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
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