你多暂估的部分汇算清缴纳税调增处理需要
跨年冲回暂估成本,修正的会计分录怎么做
你好,如果暂估成本跨年了,之前暂估多了200,现在怎么做分录?
老师,去年11月份有一笔暂估成本,收到发票做在1月份,跨年了分录应该怎么做呀
请问老师,暂估成本比实际成本少了跨年怎么做会计分录处理
老师,跨年的暂估成本多了,会计分录怎么做呀
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
会计分录怎么做呢
会计账务处理不要,只要做补税的分录就可以
老师,可以把分录写出来吗?我不会
借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税 缴纳借应交税费-应交所得税贷银行存款