你好,你这个写红字冲减暂估的,然后再按照正确的重新做。
请问老师,冲跨年的暂估材料怎么做分录,与实际有差额怎么处理
老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理
老师,请问跨年暂估服务成本10万,实际到票8万,这个差额怎么做分录
请问老师,暂估成本比实际成本少了跨年怎么做会计分录处理
老师,跨年的暂估成本多了,会计分录怎么做呀
老师,个体工商户按率征收,应该是采集法人信息吗?
老师,员工天天出差,但是餐费又开不了发票,一天就50元餐补?
企业所得税和印花税申报是按季度的话,计提是按季度计提?还是按月计提?
老师问一下,我用微信扫了加油发票,忘记填邮箱号了,现在找不到发票了,我再次扫码就说已经开过发票了,可是我找不到发票在哪里,微信也没有
比方说18年亏2万,现在成本2万发票税务要求调出补税,调出来以后,19-20年弥补2万亏损后,都是盈利的,那么19年享受了这个2万弥补额,不就要再调2万出来补,20年再调出来补
员工回家过路费报销单中的经营租赁通行费,为什么是不征税的呢?
老师你好,计提管理费,分录是借管理费1000 贷应付账款1000 分摊每个月是借长期待摊费用200 贷累计摊销200么?
老师,固定资产当时入账时预计了净残值,现在折旧折完了,这个净残值需要怎么处理吗
老师我们是小规模纳税人,上个季度开专票10万,开普票25万,纳税申报的话,开普票的25万可以免税吗?只用缴纳开专票那部分税款
老师 我公司自己进料给台湾加工铝板。这个给台湾开发票需要有税吗。开票有什么注意事项吗 谢谢
借以前年度损益调整贷,库存商品。
请问 已经结转到主营业务成本了呢,是不是就是 借以前年度损益调整 贷主营业务成本
你好。不是的,这个主营业务成本就是用以前年度损益调整来替代。
就是说我今年年初的时候库存商品全卖出去了,转成成本了,然后我现在才发现23年暂估少了,现在相当于要冲掉23年的成本
你要冲减当时暂估的凭证和结转成本的凭证。
然后再按照正确的重新做。你可以把你之前暂估的凭证和结转成本的凭证发来,我告诉你。