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老师,你好,如果公司2025.4.12号收到一笔员工赔款,然后这笔赔款公司先前2025.2.22垫付给员工了,那这样要怎么做账呢,

2025-04-19 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-19 09:47

当时垫付的时候怎么做的分录呢?

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快账用户6740 追问 2025-04-19 09:48

不清楚怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-04-19 09:50

垫付的时候计入其他应收款,收回的时候冲,差额计入福利费

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快账用户6740 追问 2025-04-19 09:54

转员工的时候需要什么收款或者是原始凭证呢

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齐红老师 解答 2025-04-19 09:55

垫付的医药费不需要从赔付的款中收回吗?

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齐红老师 解答 2025-04-19 09:56

需要双方达成赔偿协议,然后对方收款后打收据

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相关问题讨论
当时垫付的时候怎么做的分录呢?
2025-04-19
收到员工赔款时 借:库存现金 (或其他合适的收款科目,如银行存款,若当时存入银行 ) 贷:其他应收款 - 员工赔偿款 (若之前已挂账该员工的赔偿款;若没有提前挂账,可贷记 “营业外收入 - 员工赔偿收入” ) 用**转给员工时 借:其他应收款 - 员工(需明确此笔款项性质,如暂借款等 ) 或相关成本费用科目(若该款项是报销费用等合理支出 ) 贷:其他货币资金 - **
2025-04-19
你好 借:银行存款 3446 贷:其他应付款 3446 然后‘ 借:其他应付款 3446 贷:银行存款 3446
2021-10-07
借银行贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2020-10-15
你好 公司收到一笔保险赔偿款,借:银行存款,贷:其他应付款 公司又把这笔款支付给员工,借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-04-24
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