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老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理

2023-05-16 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 10:50

差额通过以前年度损益调整科目进行处理。

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快账用户4803 追问 2023-05-16 10:50

借应付账款-暂估负10万,贷以前年度损益调整负10万

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齐红老师 解答 2023-05-16 10:54

是的,是这样处理的。

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快账用户4803 追问 2023-05-16 10:55

应付账款在借方是负数?

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:00

不好意思,刚才没注意,你写了个复数。借方要是正数才是冲销。

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快账用户4803 追问 2023-05-16 11:14

老师,22年4季度所得税忘记计提了,在23年1月份补提的,分录是这样做吗:借以前年度损益调整,贷应交税费-应交所得税

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:17

的,对的,是这个分录。

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快账用户4803 追问 2023-05-16 11:18

老师,那这样的话第四季度的利润表的所得税费用跟实际交的所得税不一样怎么办

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:21

按照调整后的进行处理。

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快账用户4803 追问 2023-05-16 11:22

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-16 11:22

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差额通过以前年度损益调整科目进行处理。
2023-05-16
同学,你好,今年做个红冲,再做个正数,然后把发票放后面。
2021-04-09
你好,是想问取得发票如何做相应分录吗?
2021-04-09
你好,正确的做法就是冲销暂估的,然后再按照发票做账就行。
2024-05-28
你好 先冲销暂估 借;应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本 然后根据发票入账 借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-04-11
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