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老师,多计提的税金怎么冲

2025-01-31 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-31 14:52

你好,同学,当年多计提的税金可以按照原分录红冲。

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快账用户1298 追问 2025-01-31 14:57

借应交未交增值税,贷应交税费,应交增值税, 是吗?

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快账用户1298 追问 2025-01-31 15:03

我做的是内账,平时不计提

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快账用户1298 追问 2025-01-31 15:06

老师能回复一下吗

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齐红老师 解答 2025-01-31 15:08

增值税多计提,是收入多确认了吧?

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快账用户1298 追问 2025-01-31 15:11

应该是吧,

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快账用户1298 追问 2025-01-31 15:12

我刚接手两个月,就想把余额调平就可以了。以后我也不计提增值税了

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快账用户1298 追问 2025-01-31 15:13

有一个生活服务费,怎么做分录,已经缴纳了

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齐红老师 解答 2025-01-31 15:17

如果是多确认了收入,把多确认部分对应的分录红冲就可以。把这部分对应的销项税额的结转也一并红冲。

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齐红老师 解答 2025-01-31 15:19

生活服务费内容是什么?

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2023-10-16
同学你好 原分录负数红冲
2021-06-10
你好 原来分录 不变 ,金额负数  
2021-01-28
你好 1,印花税不需要计提 2,多计提了,做之前计提的相反分录冲减就是了
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