借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
老师,你好…我们公司今年3月份反结到2019年年底调的收入,计提了收入,借:应收账款500万,贷:主营业务收入4716981.14元,贷:应交税费-待转销项税额283018.87元,未给对放开票。七月份收到款项200万,做账,借:银存200万,贷:应收账款200万,暂未开票。现在申报7月份的增值税,这笔收入怎么体现,税额怎么体现?
老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?
老师,若是费用发生时未取得发票,但是已经计提,并且于次年 5 月 31 日前来 票,允许在费用发生的年度税前扣除,汇算清缴时无需纳税调增。 (1)2020 年 12 月份计提 50 万元租赁费 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:其他应付款-某物业公司 50 万元 (2)若是发票在 2021 年 5 月 31 日汇算清缴之前到达并付款,冲销计提凭 证:借:管理费用-房租费 50 万元(负数)贷:其他应付款-某物业公司 50 万元(负数) (3)根据取得的发票据实入账 借:管理费用-房租费 50 万元 贷:银行存款 50 万元,请问:这里冲销的时间是在2021年5月31日前,同时收到发票入账在2021年5月31日前,对2021年季度预缴及年度汇算清缴有什么影响呢?
老师你好,去年11月份有一笔凭证做错了,本来应该冲预收款确认收入的,我做成了:借:银行存款贷:预收账款,执行的是小企业会计准则,应该怎么处理?
郭老师,麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来,签订租赁协议,租金15000元一年;你看下以下分录可行? 借:预付账款-房租 15000元 贷:库存现金 15000元 每月分摊时 借:管理费用-房租 1250元 贷:预付账款-房租1250元 2、然后,我们在把张某房子某租给A公司,租期一年18900元,含税价,并开具租赁普通发票给A公司,分录如下: 借:银行存款18900元 贷:主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式,张某委托我们把房子租出去,那么签个委托协议,我们租出去并给对方公司开了租赁发票,这个会计账务怎么处理?
养老金和医保缴费基数怎么按工资来
老师,今年一月可以做凭证调整去年全年的招待费到福利费吗?所得税汇算清缴前纳税调增的数字是按去年的科目余额表算还是可以按今年调整后的余额算?
跨年的发票可以红冲吗?
餐饮费 怎么做账能抵扣
反向开票企业给我个人开的发票我怎么申报个人经营所得,怎么申报,在哪里申报
老师,24年度所得税申报表里弥补以前年度亏损里的数据为0,其实23年是有亏损的,但是没有填写,现在也不想更正了,年度财报也是0申报的,请问25年年度申报也是亏损的,准备23,24都写0,仅从25年交税交税出发,是没有影响的吧
老师请问一下 一般纳税人实际开出去的发票比收到的货款多 这种会计分录怎么调整啊
请问股东欠公司的钱,把这部分其他应收款转成投资款 实收资本 有效吗
现在让填新缴费工资金额,如果我2024年月平均工资是4900元,那我交2025年社保的时候需要按4900的基数交吗?基数是不是也要填4900呢老师
老师你好,请问一下一般纳税人没有进项的情况下,未税50,销售价格多少才保本?