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固定资产计提折旧应该在24年9月份就结束了,但是我正好在核对的时候把多计提了三个月,记到24年12月份了,这个账我在明年怎么调?

2025-01-14 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 16:33

你好,你多计提了,你可以做红字分录冲减。

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:33

汇算清缴的时候也需要调整。

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快账用户2265 追问 2025-01-14 16:34

写借管理费用。贷累计折旧负数。

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:34

你好,这样子的话你借累计折旧贷以前年度损益调整。

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快账用户2265 追问 2025-01-14 16:35

就是直接在25年1月份写你发我的这个分录就可以了,是吧?

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:36

你好是的,就是这样子做。

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快账用户2265 追问 2025-01-14 16:37

那我管理费用不用冲减吗?汇算清缴调整的话是在25年的汇算清缴调整还是24年的汇算清缴调整?

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:38

你好,25年做24年的汇算清缴的时候,管理费用是需要调的。

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快账用户2265 追问 2025-01-14 16:39

就是做凭证的时候管理费用不用冲减,但是在汇算清缴的时候,管理费用需要调增,那个金额是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:41

你好,其实管理费用是冲减了的,就是上面的以前年度损益调整,它就是用来替代管理费用这个科目的。

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快账用户2265 追问 2025-01-14 16:42

在汇算清缴上面要调增的话,我是在哪个报表里面哪一栏调整呢?

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:43

你好,纳税调整明细表扣除类,其他里面填就好了。好

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