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老师,你好,我们单位新盖的楼房22年12月份就投入使用了,但是我在23年11月份开始计提折旧的,在上个月才暂时转入固定资产的,现在折旧该怎么算?账务处理该怎么做?

2024-06-17 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-17 16:50

原值-残值)/12/20 23年一月份开始

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快账用户3222 追问 2024-06-17 16:52

即使当时没有转入固定资产也是按23年1月份开始算?

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:54

对的是的,你后期可以补上的。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 16:55

后期还有工程票会进来,那该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-06-17 16:57

你好,你做固定资产需要做全额的发票,到了之后,红冲之前的在做发票的。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 16:58

不是,还有没来到的发票了

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:02

没有发票的,知道金额吗?知道的话暂估。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:04

不知道,一直迟迟没转固定资产的原因就是发票都还没有开过来,上个月也只是现有的在建工程金额转入固定资产的

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:04

不知道的话没法转固定资产,你转固定资产得转全部的。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:06

我一直都在学堂问,每个老师给出的答案都不一样,现在弄的我都不知道该怎么做了,如果不转入固定资产那就没法提折旧了吧

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:10

对的是的,但是你不知道金额,你怎么转,你转现有的你的固定资产也不对呀。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:16

如果不转,那可以一直计提折旧吗?

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:18

你可以先暂估,你为了抵扣税款的话,先暂估,然后后期这个发票到了,你红冲暂估再做发票的。如果你固定资产不是录入的卡片,那你可以先暂估一个在建工程,再转固定资产。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:19

具体怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:19

你要采用哪一种方法,你选择一个我跟你说。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:20

就是暂估入账这个方法

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:27

借在建工程贷、应付账款暂估 借、固定资产贷、在建工程

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:27

按照这个固定资产来折旧。

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快账用户3222 追问 2024-06-17 17:29

没看懂老师,您能再详细一点吗?

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:33

借在建工程贷应付账款暂估,这个没有看懂,暂估入账呀,你不懂暂估入账,库存商品暂估入库怎么做?不是借库存商品贷应付账款暂估?

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