需要,需要纳税调增
老师你好,请问在年度企业所得税汇算时,企业是亏损的,但是业务招待费调增后,还是亏损,这样是不是不用缴纳所得税了
老师,请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费,如果调增后,是不是要补缴企业所得税,还是在调增后,利润是负数,也不需要补缴
老师就是去年的业务招待费有735元,但是我不记得调增企业所得税了,这个还要去更改吗?
请问老师,企业没有收入,一直是0报增值税,但是有很多业务招待费用(请客户吃饭\\送礼等),这种如果业务招待费用过高,需要缴纳企业所得税嘛
老师你好,企业所得税年报,刚开业企业去年有业务招待费7000,收入0,还有工资,这个需要纳税调增不
生产企业出口退税从销售到退税的会计分录,谢谢
请问老师,单位是协会,有会费收入,请问这个是免税的吧,需要在申报表申报表么
老师,冲掉输入多的在途物资期初数,怎么做分录?
生产人员的差旅费计入什么科目?去异地验收购买的设备。
老师您好,请问一次性年终奖的会计分录怎么做呀?这个年终奖的个税怎么算呀?
我问一下,公司向其他公司,两公司都不是金融企业借款欠了借条需要交印花税吗,法人跟公司借款300万,签了借款协议,但是免利息,用途是个人原因,借款一年,税务查了会带来什么风险,怎么去优化更好
如果业务是A公司的,发票也开到了A,但是员工是B公司员工,都是老板的公司,她觉得员工在B公司交的社保,那么即便是业务是A的也必须是从B来支付。 我们觉得业务从哪里发生就从哪里支付。但是老板就是觉得必须跟社保一致,她可能觉得这个员工不是A公司的员工,就必须从B报销所以我觉得可以挂往来,就是A的业务,B公司出资金。所以就是A和B挂往来
老师营业执照从网上怎么注销
老师,做电商的店家公司,就是驻扎在平台卖东西的公司,有个销售费用中的引力费,仓储费,包装费,这种要增加哪个表填写吗年度汇算申报中的。
老师,一个季度不超30万,是看主营业务收入吗
那工资需要做啥调整不?
业务招待费是要再交7000*25%的税吗
不用,利润总额是负数,调增后,也不是正数,不用交企业所得税
那业务招待费后面对应的税收金额填多少
业务招待费后面对应的税收金额填0