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请问老师,企业没有收入,一直是0报增值税,但是有很多业务招待费用(请客户吃饭\\送礼等),这种如果业务招待费用过高,需要缴纳企业所得税嘛

2024-06-24 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 10:00

你好,是筹建期的吗?筹建期按发生额的60%来抵扣。

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快账用户4871 追问 2024-06-24 10:03

不是筹建期的,已经经营很久了.如果以后超过工资薪资总额是不是就要调增 缴纳企业所得税了呀

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齐红老师 解答 2024-06-24 10:03

那你的招待费一分钱抵扣不了所得税的这个你单位招待费是100,然后汇算清缴这100全部调增。你调增之后并没有利润,所以不需要交,也就是你这个支出的招待费白支出了。

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齐红老师 解答 2024-06-24 10:03

他和工资薪金没有关系

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你好,是筹建期的吗?筹建期按发生额的60%来抵扣。
2024-06-24
你好,可以填写的,按照你实际发生账载就是你报销,税收就是零,全额调增
2022-03-31
您好,业务招待费用餐费发票嘛,老板们经常在外吃饭,个体开些餐费还是能开的,这个不用代扣个税,因为无法量化到个人
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同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
公司最优的业务招待费发生额为15000*0.5%=75万元 具体的那个表格的
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