您好,内账直接缴纳的会计分录就行
老师好!我们公司这个月有一部汽车卖了,凭证如图,我想问下个月报增值税应该是免交税的,因我们季度收入未达到45万,请问凭证中应交税金一增值税贷方余额11650.49,需要做平吗?凭证怎么做?
代账公司11新接新建筑劳务公司,我们是武汉这边的代账公司,这个新建筑劳务公司为承包方接手了湖南那边的工程,11月武汉这边没开票,武汉这边报了三个人武汉这边员工个税,增值税也是给他零申报了,湖南那边的11月去申报个税和增值税是按照我12月给他开的劳务费的比例来交税的,我11月做账该怎么做?1
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的? 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师,我们公司五月份补交了2022年12月份的增值税和增值税滞纳金,现在22年汇算清缴也完成了,那我补交的这个增值税该怎么做凭证?
我们是快递公司,每个月都会在圆通系统里面充值,假如充值20万,到月底总部那边会给我们开票,开票的金额比这个充值的金额大,那会计分录怎么做呢
用友好会计打印凭证预览不了
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
不知道直接缴纳的分录怎么写
你不是有银行对账单吗?对账单上有税金呀
12月的1月才交,我在做12月凭证
那你也得问一下外账,要不然这数据也得不出来
我是不知道怎么写借贷,金额知道是30000
你可以借,应交税费,应交增值税,转出未交增值税贷,应交税费,未交增值税
老师,做好凭证为什么在资负表里看不到啊
这个你是不是还没有这个你是不是还没有记账结账的呀?